梅州市
        立足審計主責主業,護航梅江實踐扎實成效
        ——對2023年度區級預算執行和其他財政收支審計工作報告的解讀
        來源:梅州市梅江區審計局  發布時間:2025-04-28 09:53:34  瀏覽次數:-
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          報告全文:梅江區人民政府關于2023年度區級預算執行和其他財政收支情況的審計工作報告

          2024年9月30日,受區政府委托,區審計局向區第九屆人民代表大會常務委員會第二十三次會議作了《梅江區人民政府關于2023年度區級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。一年來,區審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹習近平總書記對廣東、對審計工作的重要講話和重要指示精神,認真落實省委“1310”具體部署、省政府工作安排和市政府工作要求,在區委、區政府的堅強領導下,立足經濟監督定位,聚焦財政財務收支真實合法效益審計主責主業,深入開展研究型審計,依法全面履行審計監督職責,以高質量審計監督護航中國式現代化梅江實踐。總體上看,審計監督服務中心工作的全面性、獨立性、權威性、效果性更加彰顯,反映在今年審計工作報告中,主要體現為以下6個方面:

          一、堅持黨對審計工作的領導,圍繞區委中心工作部署開展審計

          一年來,區審計局始終把堅持黨對審計工作的全面領導作為首要政治原則,牢牢把握審計機關的政治屬性和審計工作的政治功能,緊扣高質量發展首要任務,聚焦重要部署、重大項目、重點民生、重大風險等領域,圍繞促進制造業、文體旅游、老城商業提升等重點領域高質量發展,推動重大項目落地,加強醫療、就業、教育等重點民生保障,促進國資國企穩健發展等事關當前經濟社會發展的重點工作開展審計,揭示了財政預算編制、執行部分內容不規范,部分單位部門預算編制、執行不嚴格,部分涉農項目管理不規范,部分重大項目建設進度緩慢,部分重大政策措施落實不到位及專項資金分配、管理和使用中存在的問題。審計整改促進完善了管理制度,提升了經濟效益,推動了各項決策部署落地見效。  

          二、堅持審計的經濟監督定位,圍繞財政財務收支主責主業開展審計

          區審計局組織對區級財政預算執行、決算草案及其他財政收支情況、區級部門預算執行情況進行了審計,配合市審計局審計了梅江區2023年度財政管理和收支情況、梅江區2023年地方政府債務管理情況,反映了部分預算編制執行不規范、資金下達不及時、調入資金不規范,區本級非稅收入未按規定及時繳庫影響當年區級收入完整性,部分資金未落實預算績效管理要求等問題,揭示了個別部門單位部門預算編制不夠嚴格、部門預算執行管理不夠到位、部門財務核算管理不夠規范等問題,審計問題的提出和整改工作,有效推動了部門單位健全完善財政管理制度體制,確保財政資金安全高效。

          三、堅持以人民為中心的發展思想,圍繞保障民生福祉開展審計

          區審計局加強重點民生資金監督,圍繞與人民群眾切身利益緊密相連的“百千萬工程”、鄉村振興、社會保險基金、惠農惠民政策落實、民辦義務教育等民生領域政策落實和資金管理使用情況開展審計,揭示了鄉村振興項目建設管理不規范、資產未確權登記、經濟效益不高、違規使用小額信貸資金等問題;揭示了民辦義務教育政策落實不夠到位、民辦義務教育學校辦學經費管理使用不夠規范等問題;揭示了公辦學校落實政策不到位、內控制度執行不嚴格、會計核算不規范等問題,有效促進各項惠民利民政策落到實處,切實兜牢民生底線。

          四、堅持保障財政運行平穩性原則,圍繞防范化解重大風險開展審計

          區審計局充分發揮審計預警風險、促進風險防控的作用,持續對財政、國資國企、生態環境等重點領域風險隱患的審計監督力度,深入揭示苗頭性、傾向性問題,比如對財政項目專項資金使用管理、政府債券資金的使用管理、國有資產的使用管理、重大項目的建設管理、農村污水管網建設運行管理等方面存在的問題進行揭示,提出防范風險改進建議意見,牢固樹立底線思維,促進高質量發展和高水平安全良性互動。

          五、堅持發揮審計的國家治理獨特作用,圍繞規范權力運行開展審計。

          區審計局深入開展研究型審計,沿著資金、項目流向監督公權力運行,堅持揭露查處重大違紀違法問題不動搖,聚焦資金密集、資源富集領域,堅決查處群眾身邊的腐敗行為,保障財政資金安全,嚴肅財經紀律。2023年7月至2024年6月,區審計局共出具移送處理書12份,涉及移送問題共16個,其中移送區紀檢監察部門問題2個,移送相關主管部門問題14個。主要涉及政府投資項目的程序不規范、套取財政資金、違規用地等問題。

          六、堅持發揮審計建設性作用,圍繞“發現問題”“整改問題”連貫推進審計工作

          區審計局在工作中堅持邊審計、邊建議、邊督促整改,推動建立健全審計查出問題整改長效機制,加強對整改落實的全過程統籌協調和督促指導,全面整改、專項整改、重點督辦相結合的審計整改總體格局進一步完善。對上一年度審計查出的問題,各有關部門單位按照區委、區政府的部署要求積極落實整改,截至2024年7月底,2022年度審計工作報告反映的115個問題中,已整改到位102個,整改到位率88.69%。  

          下一步,區審計局將按照區委、區政府的要求,督促有關部門單位持續認真整改審計工作報告反映的問題,全面整改情況將按規定向區人大常委會作專題報告并向社會公開。